部门收支预算总表
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
2489.13 |
一、一般公共服务 |
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二、上级补助收入 |
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二、公共安全 |
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三、事业收入 |
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三、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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四、科学技术 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒 |
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五、附属单位缴款 |
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六、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
102.58 |
七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土资源气象等事务 |
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十八、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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本年收入合计 |
2591.71 |
本年支出合计 |
2591.71 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
2591.71 |
支出总计 |
2591.71 |
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注:收入项目中的“财政拨款”指公共财政预算安排的财政拨款数”。
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“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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项目 |
本年预算数 |
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总计 |
115.56 |
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一、因公出国(境)费 |
14.03 |
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二、公务用车购置及运维费 |
81.87 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
81.87 |
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三、公务接待费 |
19.66 |
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